3月23日,自治區(qū)國資委監(jiān)督稽查處處長喬永慶一行三人到集團公司調(diào)研內(nèi)部審計及違規(guī)經(jīng)營責(zé)任追究工作。集團公司副總經(jīng)理韓睿及審計稽核部人員參加調(diào)研座談。
會上,審計稽核部對集團公司2020年內(nèi)部審計工作及違規(guī)經(jīng)營責(zé)任追究工作開展情況詳細匯報。喬永慶處長對集團公司2020年內(nèi)部審計及違規(guī)經(jīng)營責(zé)任追究工作給予充分肯定,并結(jié)合自治區(qū)國資委《關(guān)于深化自治區(qū)屬國有企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》提出建議:一是建立健全黨委、董事會領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)體制和管理機制。二是積極推動內(nèi)審監(jiān)督全覆蓋,做到應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán),促進黨和國家方針政策以及國資監(jiān)管政策落實落地,提升公司治理能力,助推企業(yè)做強做優(yōu)做大。三是適時開展參股企業(yè)股權(quán)核查,提升國有資本運營效率。
集團公司副總經(jīng)理韓睿表示,集團公司將嚴(yán)格落實國資委內(nèi)審監(jiān)督工作要求,加強內(nèi)審監(jiān)督工作管理,為集團公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
(審計稽核部)